投资者提问:
公司 2025 年内控自评报告提到 " 信息系统安全存在重要安全隐患 "。在数字化系统不断扩展的背景下,数据安全方面面临哪些主要风险?是否已建立系统的数据备份与安全审计机制?如果让您给正在推进数字化转型的同类中医药企业提一条关于库存管理优化的建议,您会说什么?
董秘回答 ( 桂林三金SZ002275 ) :
您好,公司 2025 年度内部控制自我评价报告的结论为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。请仔细阅读相关报告,谢谢。
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