中访网 04-26
深圳华大智造内部控制审计报告发布,内控体系获无保留意见
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中访网数据   毕马威华振会计师事务所于 2025 年 12 月 31 日对深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称 " 深圳智造公司 ")的财务报告内部控制有效性完成审计,并出具内部控制审计报告。审计依据《企业内部控制基本规范》及相关指引展开,结果显示公司内部控制体系在财务报告方面有效。报告指出,内部控制具有固有局限性,无法完全防止或发现错报,且未来控制环境可能因情况变化而改变。结论表明,深圳华大智造在内部控制制度设计与执行上符合标准,未发现重大缺陷,为企业规范运营及财务健康提供了保障。

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