证券之星 昨天
超讯通信因未依法履行其他职责等违规行为被证监会责令改正
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_keji1.html

 

证券之星消息,12 月 11 日超讯通信公开信息显示,超讯通信股份有限公司,董事长梁建华、总经理钟海辉、胡红月因未依法履行其他职责 , 信息披露违规被中国证券监督管理委员会广东监管局责令改正。

详细违规行为如下:

一、收入核算不准确问题。超讯通信 2023 年和 2024 年前三季度对定制算力服务器业务采用总额法确认收入 , 但公司实际以通知发货的形式要求供应商直接将商品运送至客户处 , 有关商品运输由上游供应商承担 , 公司没有通过重大服务将该产品与其他商品整合再出让给客户 , 公司在该业务中应当被认定为代理人 , 按照净额法核算相关收入。上述情形不符合《企业会计准则第 14 号 -- 收入》第三十四条规定 , 导致公司 2023 年年度报告以及 2024 年一季报、半年报、三季报相关信息披露不准确。

二、定期报告收入跨期核算问题。超讯通信 2024 年 7 月、8 月向客户交付两批算力服务器并获取了客户签收单据 , 由于业务人员未及时在产值系统中提交交货数据 , 导致公司 2024 年前三季度少计营业收入和营业利润。上述情形不符合《企业会计准则第 14 号 -- 收入》第四条规定 , 导致公司 2024 年三季度财务报告相关信息披露不准确。

三、内部控制不规范。一是客户信用管理内部控制存在缺陷。超讯通信在 GPU 购销业务和定制型算力服务器业务中对同一客户的授信额度过大 , 与有关客户的经营实力和资信状况不匹配 , 且长期对应收账款和其他应收款的账期管理过于宽松 , 未采取实质有效措施追回欠款 , 导致公司被供应商起诉并冻结银行账户 , 影响日常经营运作。上述情形不符合《企业内部控制应用指引第 6 号 - 资金活动》 ( 财会〔2010〕11 号 ) 第十八条、第二十条 ,《企业内部控制应用指引第 9 号 - 销售业务》 ( 财会〔2010〕11 号 ) 第四条、第五条、第十条规定。二是违反不相容职务分离控制的要求。超讯通信有员工同时为部分供应商提供服务 , 反映公司与人力资源相关的内部控制环境和控制活动薄弱 , 公司对组织架构与控制措施的执行不到位 , 治理层和管理层对内部控制的重视程度不足。上述情形不符合《企业内部控制基本规范》第十二条、第十五条、第十六条、二十九条 ,《企业内部控制应用指引第 1 号 - 组织架构》第七条 ,《企业内部控制应用指引第 3 号 - 人力资源》第六条规定。公司的内部控制自我评价报告未如实反映上述问题 , 相关内容不准确。

处罚决定如下:

对超讯通信采取责令改正的行政监管措施 , 对梁建华、钟海辉、胡红月采取出具警示函的行政监管措施

以上内容为证券之星据公开信息整理,由 AI 算法生成(网信算备 310104345710301240019 号),不构成投资建议。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关标签

超讯通信 准确 供应商 人力资源
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论